Управление муниципальной собственностью

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Апреля 2012 в 11:58, дипломная работа

Описание

Объект исследования – муниципальная собственность.
Предмет исследования – управление муниципальной собственностью.
Цель исследования – изучить управление муниципальной собственностью: современные проблемы и перспективы.

Работа состоит из  1 файл

ДИПЛОМ!Упарвление мун собственностью.doc

— 678.50 Кб (Скачать документ)

 

     По  данным таблицы планируемы затраты  на медикаменты и перевязочные средства за 2010 год составили 5 094 448,88 рублей.

     Стоимость 1 койко-дня на медикаменты будет  равна:  

     5 094 448,88 / 40000 = 127,36 рублей.

 

Планируемые затраты на мягкий инвентарь и  обмундирование на 2010 год

Наименование Количество 
штук
Цена,  
руб.
Сумма 
руб.
Простыней 475 54 25650
Пододеяльников 53 100 5300
Пелёнок 1289 30 38670
Наволочек 471 40 18840
Полотенец 190 50 9500
Подушка 100 150 15000
Халат для больных 440 130 57200
Халат медицинский 500 130 65000
ИТОГО     235160

 

     По  данным таблицы планируемые затраты  на мягкий инвентарь составили 235 160 рублей.

     Стоимость 1 койко-дня на мягкий инвентарь будет  равен:  

     235 160 / 40000 = 5,88 рублей.

 

      Планируемые расходы по продуктам питания на 2010 год

№ п.п. НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОДУКТОВ КОЛИЧЕСТВО  ГРАММ ЦЕНА 1 КИЛОГРАММА СУММА
1 хлеб 0,300 16 4,80
2 Сахар, сладости 0,050 20 1
3 Мука 0,010 28 0,28
4 Крахмал картофельный 0,005 12 0,06
5 Макаронные  изделия 0,020 15,5 0,31
6 Крупа 0,045 18 0,81
7 Картофель 0,200 7 1,40
8 Овощи в т. Ч. 0,400    
9 свекла 0,055 8 0,44
10 капуста 0,200 9,90 1,98
11 Лук репчатый 0,020 16 0,32
12 Лук зеленый 0,015 15 0,23
13 Петрушка, укроп, сельдерей 0,015 12 0,18
14 морковь 0,060 8 0,48
15 Огурцы, помидоры солёные 0,010 50 0,50
16 Горошек зеленый 0,025 37 0,93
17 Фрукты свежие 0,150 55 8,25
18 Сухофрукты 0,020 32 0,64
19 Мясо говядина 0,100 150 15
20 Птица 0,020 75 1,50
21 Колбаса, сосиски 0,010 90 0,90
22 Рыба, рыбопродукты 0,070 55 3,85
23 Творог 0,035 55 1,92
24 Сыр 0,015 130 1,95
25 Яйцо 0,5 25 1,25
26 Кефир 0,100 20 2
27 Молоко 0,200 13 2,60
28 Масло сливочное 0,030 120 3,6
29 Масло растительное 0,020 70 1,40
30 Сметана 0,015 54 0,81
ИТОГО стоимость 1 койко-дня 50,73

 

     Из  расчёта в табл.  стоимость 1 койко-дня  составила 50 рублей 73 коп.

 

Планируемые затраты на прочие расходные материалы  и предметы снабжения на 2010 год

Наименование потребность ед.изм. цена сумма, 
тыс.руб.
Обслуживание  и ремонт автомобилей       1 000,0
Бумага  на печатные работы 300 шт. 50 15,0
  200 шт. 120 24,0
  100 шт. 35 3,5
Конверты 500 шт. 4 2,0
Тетради 1000 шт. 2,5 2,5
  200 шт. 20 4,0
Лента для принтера 120 шт. 30 3,6
Чернила к принтеру 12 упак. 150 1,8
Дискеты 60 шт. 15 0,9
Скоросшиватели 1000 шт. 4 4,0
Карандаши 200 шт. 2 0,4
Стержни 2000 шт. 0,6 1,2
Краска  половая 400 б 125 50,0
Олифа 150 б 36 5,4
Краска  белая 200 б 135 27,0
Растворитель 30 бут. 50 1,5
Кисть для побелки 40 шт. 26 1,0
Кисть для покраски 40 шт. 30 1,2
Замазка 50 б 22 1,1
Водоэмульсионная  краска 40 б 70 2,8
Стирка  белья - 60 т. 
Расход на 1 кг белья
       
Мыла- 31 гр. 12000 п 12 144,0
Порошка- 41 гр. 6000 п 23 138,0
Мыло  туалетное 1500 п 8 12,0
Мыло  для родового отд. и опер. блока 100 п 8 0,8
Пемоксоль, комет 1000 п 15 15,0
Лампочки 5000 шт. 4,6 23,0
Стекло 100 кв.м 103 10,3
Известь 2000 кг 24 48,0
Карбид 500 кг 12 6,0
Клей  канцелярский 200 б 3 0,6
Гвозди 50 кг 34 1,7
Изолента 50 рул 10 0,5
Цемент 700 кг 748 523,6
Посуда (стаканы, тарелки, кружки)       20,0
Огнетушители 40 шт. 600 24,0
Пластины  для остосинтеза 20 шт. 400 8,0
Аппарат «Поток-1» 5 шт. 1000 5,0
Облучатель  ртутно-кварцевый 2 шт. 1000 2,0
Ингалятор «Муссон-1» 5 шт. 4000 20,0
Зажимы  кровоостанавливающие 50 шт. 600 30,0
Лампы бактерицидные 100 шт. 500 50,0
ИТОГО       2 235,4

 

     По  данным таблицы планируемые затраты  на прочие расходные материалы и предметы снабжения на 2010 год составили 2 235 400 рублей.

 

Объемные  и финансовые показатели работы МУ  
в рамках Территориальной программы ОМС на 2011 год  
Наименование  учреждения: ММУ «Городская клиническая больница №2 им.Н.А.Семашко»              
  Свод  по медицинскому учреждению
Кассовые  расходы по предыдущ. отчет. периоду Распределение средств согласно нормативам финансовых затрат (тыс.руб.) Структура расходов по нормативам фин. затрат (%) Предложения по смете (тыс. руб.) Дефицит (-) 
профицит (+) 
к нормативам фин. затрат (гр.6- гр.4)
Согласовано Дефицит (-) 
профицит (+) 
к нормативам фин. затрат (гр.8- гр.4)
Сумма (тыс. руб.) Структура (%) Всего 
(тыс. руб.)
Структура расходов (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходная  часть
Поступления по нормативам фин. затрат, всего: х х 22953,5 x x x x x x
Стационар х х 13174,9 x x x x x x
Поликлиника х х 8506,1 x x x x x x
Стационаро-замещающие технологи х х 1272,5 x x x x x x
Расходная часть
Оплата  труда  17320,2 74,8% 15897,4 69,3% 15897,4 0,0 15897,4 69,20 0,0
Начисления  на оплату труда 4286,3 18,5% 4175,7 18,2% 4175,7 0,0 4175,7 18,10 0,0
Медикаменты 996,99 4,3% 2252,2 9,8% 2252,2 0,0 2252,2 9,80 0,0
Продукты  питания 559 2,4% 559,5 2,4% 1042,2 482,7 559,5 2,60 0,0
Мягкий  инвентарь 0 0,0% 68,7 0,3% 68,7 0,0 68,7 0,30 0,0
Всего расходов: 23162,5 100,0% 22953,5 100,0% 23436,2 482,7 22953,5 100% 0,0
                    % дефицита/ профицита     0,4% дефицита/ профицита


Информация о работе Управление муниципальной собственностью