Анализ объёма производства и реализации услуг и разработка мероприятий по его росту ООО «Бин»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Июня 2013 в 10:02, курсовая работа

Описание

Основными задачами курсовой работы являются:
– раскрыть экономическую сущность выбранной темы;
– выполнить теоретический анализ фактического состояния проблемы;
– выполнить расчет технико-экономических показателей за последние 2-3 года;
– выявить тенденции и определить факторы изменения технико-экономических показателей;
– разработать мероприятия по увеличению объёма производства и реализации продукции.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ОБЪЁМА ПРОИЗДВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ.
1.1. Содержание, задачи и информационное обеспечение анализа объема производства и реализации услуг.
1.2. Методика анализа объема производства и реализации услуг.
1.3. Факторы и резервы увеличения объема производства и реализации услуг.
2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ООО «БИН» ЗА 2007-2009гг И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА.
2.1. Краткая характеристика ООО «Бин».
2.2. Анализ основных тенденций развития ООО «Бин».
2.3. Тематический анализ объема производства и реализации услуг ООО «Бин».
3. ПРОЕКТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ООО «БИН».
3.1. Мероприятие по увеличению объёма производства ООО «Бин» за счет
3.2.
3.3.

Работа состоит из  1 файл

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 2 .docx

— 111.49 Кб (Скачать документ)

 

    1. Основные технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности ООО «Бин» за 2007- 2009гг.

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2007г.

2008г.

2009г.

Изменение

абсолют.

относит., %

2009/2008

2009/2007

2009/2008

2009/2007

1.

Объём реализации:                   в натуральном выражении

шт.

25455

32287

36556

4269

11101

101,1

143,6

 в стоимостном выражении

тыс. руб.

3258244

3653645

4564364

910719

1306120

124,9

140

2.

Численность работающих, всего:

чел.

38

38

38

-

-

-

-

в т.ч. Рабочих

чел.

8

8

8

-

-

-

-

5.

Годовой фонд оплаты труда работающих

тыс. руб.

110345

117465

120212

2747

9867

102,3

108,9

6.

Среднегодовая заработная плата 1 работающего

тыс. руб.

6500

7300

8200

900

1700

112,3

126,1

7.

Средняя цена единицы

руб.

130

145

150

5

20

103,4

115,3

8.

Себестоимость продукции(услуг)

тыс. руб.

1086081

1217881

1512454

294573

426373

124,1

139,2

9.

Затраты на 1 руб. реализации продукции(услуг)

руб.

0,003

0,003

0,003

-

-

-

-

10.

Прибыль от реализации продукции(услуг)

тыс. руб.

2162389

2424804

3038217

613413

875828

125,2

140,5


 

 

Вывод: Посредством  отражения динамики количественных показателей предприятия за анализируемый  период сделаем вывод о том, что  предприятие развивается в целом  по положительной тенденции.

 

 

 

 

 

 

 

      1. Анализ объёма реализации услуг предприятия за 2007-2009гг.

Основные  виды оказываемых услуг.

Виды услуг

2007г.

2008г.

2009г.

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

реализация напитков

1086081

30

1217881

30

1512454

30

реализация блюд

1086081

30

1217881

30

1512454

30

реализация тортов

651648

20

730729

20

912872

20

оптовые продажи

162912

5

182682

5

228218

5

сдача помещения в аренду

217216

15

243576

15

304290

15

Итого:

3258244

100

3653645

100

4564364

100


 

 

 

 

 

 

 

Изменение объёма реализации за счет изменения количества оказанных услуг и средней  цены.

 

Показатель

2007г.

2008г.

2009г.

Отклонение

2009г. от 2007г.

2009г. от 2008г.

1

2

3

4

5

6

1. Показатель реализации  услуг, тыс. руб.

4564364

3653645

3258244

1306120

910719

2. Количество реализованных  услуг, ед.

36556

32287

25455

11101

4269

3. Средняя цена одного  заказа, тыс. руб.

124,8

113,1

128

3,2

14,9


 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные  данные для анализа коэффициентов равномерности и сезонности реализации услуг за 2007-2009 гг.

 

 

Месяцы года

Объём  реализации услуг, тыс. руб.

2007 год

2008 год

2009 год

Январь

271555

304630

380563

Февраль

271740

304570

380540

Март

271470

304520

380400

Апрель

271530

304360

380263

Май

271570

304250

380163

Июнь

271420

304310

380183

Июль

271485

304370

380153

Август

271300

304320

380113

Сентябрь

271510

304420

380463

Октябрь

271410

304580

380324

Ноябрь

271630

304620

380470

Декабрь

271620

304650

380510

Среднемесячный объём реализации услуг, тыс.руб.

271520

304470

380363


 

 

Анализ равномерности  работы предприятия за 2007-2009гг.

318784

 

 

 

Месяцы года

Недодано услуг 

Коэффициент равномерности 

в 2008г. по сравнению с 2009г.

в 2007г. по сравнению с 2009г.

в 2008г

в 2007г

Январь

374

948

0,998

0,997

Февраль

374

947

0,998

0,997

Март

372

944

0,998

0,997

Апрель

373

945

0,998

0,997

Май

373

944

0,998

0,997

Июнь

372

945

0,998

0,997

Июль

372

945

0,998

0,997

Август

374

948

0,998

0,997

Сентябрь

374

946

0,998

0,997

Октябрь

373

947

0,998

0,997

Ноябрь

372

945

0,998

0,997

Декабрь

372

946

0,998

0,997

Всего за год:

4475

11350

 

0,998

0,997


 

 

 

Расчетно-аналитические  показатели для исследования сезонности реализации услуг предприятия за 2007-2009гг.

 

 

2007г.

2008г.

2009г.

Месяцы года

Ксез 

│1-Ксез│ 

│1-Ксез│ 

Ксез 

│1-Ксез│ 

│1-Ксез│ 

Ксез 

│1-Ксез│ 

│1-Ксез│ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Январь

1,00012899

0,00012899

             

Февраль

1,0008103

0,0008103

             

Март

                 

Апрель

                 

Май

                 

Июнь

                 

Июль

                 

Август

                 

Сентябрь

                 

Октябрь

                 

Ноябрь

                 

Декабрь

                 

Всего за год:

                 

 

 

Показатели  сезонности деятельности предприятия  за 2007-2009гг.

 

№ п/п

Наименование предприятия

2007г.

2008г.

2009г.

1

Размах вариации

     

2

Среднелинейное отклонение

     

3

Среднеквадратическое отклонение

     

4

Коэффициент вариации

     

 

Анализ выполнения плана по ассортименту услуг за 2007-2009гг.

 

№ п/п

Ассортимент услуг

Объём реализации услуг,тыс.руб.

Выполнение плана,%

Засчитывается в выполнение плана по ассортименту

Выполнение плана по ассортименту

План 

Факт

1

2

3

4

5

6

7

2007г.

1

реализация напитков

         

2

реализация блюд

         

3

реализация тортов

         

4

оптовые продажи

         

5

сдача помещения в аренду

         

Итого:

         

2008г.

1

реализация напитков

         

2

реализация блюд

         

3

реализация тортов

         

4

оптовые продажи

         

5

сдача помещения в аренду

         

Итого:

         

2009г.

1

реализация напитков

         

2

реализация блюд

         

3

реализация тортов

         

4

оптовые продажи

         

5

сдача помещения в аренду

         

Итого:

         

Информация о работе Анализ объёма производства и реализации услуг и разработка мероприятий по его росту ООО «Бин»