Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2012 в 07:51, контрольная работа
Ведущую,  определяющую роль в формировании  и развитии экономической структуры любого современного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовый механизм - финансовая система общества, главным звеном которой является государственный бюджет.
Цель данной контрольной  работы : исследовать и анализировать  экономическое содержание и функции  бюджета государства.
В ходе выполнения контрольной  работы необходимо выполнить практическое задание, связанное с составлением проекта бюджета района. На основе представленных в методических указаниях исходных данных будут рассчитаны показатели проекта бюджета и составим его.
Ведение……………………………………………………………………………3
1.Государственный бюджет как  экономическая категория……………………4
2.Функции бюджета……………………………………………………………..10
Заключение………………………………………………………………………12
Практическое задание…………………………………………………………...13
Список использованной литературы…………………………………………...48
1. Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:
              
Кср.=Число детей н.г.*6+Число 
Текущий год: Кср. = 240*6+300*6/12=270 чел.
Проект: Кср.=310*6+340*6/12=325 чел.
С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:
Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.
Проект: 325*240=78 000 руб.
Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей (14)
Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов *
                              
Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.
Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.
Расходы на мягкий инвентарь:
- на оборудование всех новых мест в текущем периоде:
520* 60 новых мест=31 200 руб.
- на оборудование всех 
новых мест в проектном 
520* 30 новых мест=15 600 руб.
- на дооборудование всех ранее действующих мест:
- текущий год 240*330=79 200 руб.
- проект 310*330= 102 300 руб.
Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.
Текущий год: 620*270=167 400 руб.
Проект: 620*325=201 500 руб.
Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7
Всего расходов в текущем году:
64 800+16 848+2 484 000+31 
В проектном году:
78 000+20 280+2 990 000+15 
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
Таблица 10
Свод расходов на образование, руб.
Наименование  | 
  Принято  | 
  Исполнено за 6 месяцев  | 
  Ожидаемое исполнение  | 
  Проект на год  | 
1. ДОУ в городах (табл. 9)  | 
  2 851 548  | 
  1 425 774  | 
  2 851 548  | 
  3 417 430  | 
2. ДОУ в сельской местности  | 
  800 000  | 
  400 000  | 
  800 000  | 
  900 000  | 
3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8)  | 
  3 715 922  | 
  1 857 961  | 
  3 715 922  | 
  4 222 247  | 
4. Школы общеобразовательные в сельской местности  | 
  850 000  | 
  475 000  | 
  850 000  | 
  900 000  | 
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности  | 
  498 191  | 
  250 000  | 
  498 191  | 
  550 000  | 
6. Приобретение учебников  | 
  460 000  | 
  230 000  | 
  460 000  | 
  400 000  | 
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы  | 
  46 923  | 
  23 460  | 
  46 923  | 
  48 220  | 
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми  | 
  600 000  | 
  300 000  | 
  600 000  | 
  700 000  | 
9. Детские дома  | 
  40 000  | 
  20 000  | 
  40 000  | 
  40 000  | 
10. Фонд всеобуча (п. 3*1%)  | 
  37 159  | 
  18 579  | 
  37 159  | 
  42 222  | 
11. Прочие учреждения 
  и мероприятия в области   | 
  500 000  | 
  270 000  | 
  500 000  | 
  600 000  | 
12. Финансирование мероприятий 
  по организации   | 
  50 000  | 
  25 000  | 
  50 000  | 
  70 000  | 
13. Итого расходов (п.1+...п.12)  | 
  10 449 743  | 
  5 295 774  | 
  10 449 743  | 
  11 890 119  | 
14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%)  | 
  1 500 000  | 
  750 000  | 
  1 500 000  | 
  1 875 000  | 
15. Капитальные вложения на строительство  | 
  900 000  | 
  500 000  | 
  900 000  | 
  1 200 000  | 
16. Капитальный ремонт  | 
  600 000  | 
  300 000  | 
  600 000  | 
  500 000  | 
Всего расходов  | 
  13 449 743  | 
  6 350 774  | 
  13 449 743  | 
  15 465 119  | 
 
Таблица 11
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение 
 
  | 
  Наименование отделения, показатель 
 
  | 
  Проект  | |||||||||
На начало года 
  | 
  На конец года 
  | 
  Среднегодовое 
  | 
  Сроки развертывания сети 
  | 
  Число дней функционирования 
  | 
  Число койко-дней  | 
  Норма расходов на 1 койко-день, руб.  | 
  Сумма расходов в год, руб.  | ||||
  | Питание  | 
  Медикаменты  | 
  Питание  | 
  Медикаменты  | |||||||
гр.5* гр.7  | 
  гр.8*гр.9  | 
  гр. 8* гр.10  | |||||||||
1  | 
  2  | 
  3  | 
  4  | 
  5  | 
  6  | 
  7  | 
  8  | 
  9  | 
  10  | 
  11  | 
  12  | 
1. Больницы и диспансеры в сельской местности  | 
  1. Хирургические койки  | 
  70  | 
  86  | 
  81  | 
  С 01.05  | 
  310  | 
  25110  | 
  25  | 
  20  | 
  627 750  | 
  502 200  | 
  | 2. Детские койки  | 
  55  | 
  60  | 
  58  | 
  С 01.06  | 
  315  | 
  18270  | 
  24  | 
  28  | 
  438 480  | 
  511 560  | 
  | 3. Терапевтические койки  | 
  60  | 
  75  | 
  70  | 
  С 01.05  | 
  330  | 
  23100  | 
  20  | 
  19  | 
  462 000  | 
  438 900  | 
  | 4. Родильные койки  | 
  45  | 
  45  | 
  45  | 
  -  | 
  320  | 
  14400  | 
  21  | 
  23  | 
  302 400  | 
  331 200  | 
  | 5. Прочие койки  | 
  75  | 
  75  | 
  75  | 
  -  | 
  300  | 
  22500  | 
  21  | 
  25  | 
  472 500  | 
  562 500  | 
  | ИТОГО:  | 
  305  | 
  341  | 
  329  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  2 303 130  | 
  2 346 360  | 
2. Больницы и диспансеры в городах  | 
  1.Хирургические койки  | 
  85  | 
  95  | 
  89  | 
  С 01.08  | 
  310  | 
  27590  | 
  22  | 
  23  | 
  606 980  | 
  634 570  | 
  | 2. Детские койки  | 
  90  | 
  100  | 
  97  | 
  С 01.05  | 
  305  | 
  29585  | 
  23  | 
  25  | 
  680 455  | 
  739 625  | 
  | 3. Терапевтические койки  | 
  130  | 
  150  | 
  145  | 
  С 01.04  | 
  300  | 
  43500  | 
  21  | 
  22  | 
  913 500  | 
  957 000  | 
  | 4. Родильные койки  | 
  120  | 
  140  | 
  127  | 
  С 01.09  | 
  310  | 
  39370  | 
  25  | 
  27  | 
  984 250  | 
  1 062 990  | 
  | 5. Прочие койки  | 
  90  | 
  110  | 
  93  | 
  С 01.11  | 
  330  | 
  30690  | 
  20  | 
  27  | 
  613 800  | 
  828 630  | 
  | ИТОГО:  | 
  515  | 
  595  | 
  551  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  3 798 985  | 
  4 222 815  | 
 
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле 10:
Кср. = К01.01.+
где Кср - среднегодовое количество коек;
К01.01 - количество коек на начало года;
Кн - количество развернутых новых коек;
m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит:
70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
85+((95-85)*5/12)=89 к.
Таблица 12
2. Расчет расходов 
на заработную плату 
Показатель, единица измерения  | 
  Больницы и диспансеры в городах  | 
  Больницы и диспансеры в сельской местности  | ||
  | Принято в текущем году  | 
  Проект на следующий год  | 
  Принято в текущем году  | 
  Проект на следующий год  | 
1.Среднегодовое количество коек (табл. 11)  | 
  х  | 
  551  | 
  х  | 
  329  | 
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.  | 
  800  | 
  800  | 
  750  | 
  750  | 
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2)  | 
  450 000  | 
  440 800  | 
  390 000  | 
  246 750  | 
аблица 13
Расчет расходов на канцелярские 
и хозяйственные 
Показатель, единица измерения  | 
  Больницы и диспансеры в городах  | 
  Больницы и диспансеры в сельской местности  | ||
| 
   
  | 
  Принято в текущем году  | 
  Проект на следующий год  | 
  Принято в текущем году  | 
  Проект на следующий год  | 
I. Канцелярские и хозяйственные расходы  | ||||
1. Среднегодовое количество коек  | 
  х  | 
  551  | 
  х  | 
  329  | 
2. Расходы на 1 койку в год, руб.  | 
  230  | 
  230  | 
  230  | 
  230  | 
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2)  | 
  х  | 
  126 730  | 
  х  | 
  75 670  | 
II. Мягкий инвентарь  | ||||
1. Кол-во коек на начало года  | 
  х  | 
  515  | 
  х  | 
  305  | 
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.  | 
  600  | 
  600  | 
  600  | 
  600  | 
3. Итого расходов на   | 
  х  | 
  309 000  | 
  х  | 
  183 000  | 
4. Прирост коек за год (см. табл. 11)  | 
  х  | 
  80  | 
  х  | 
  36  | 
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.  | 
  800  | 
  800  | 
  800  | 
  800  | 
6. Итого расходов на   | 
  х  | 
  64 000  | 
  х  | 
  28 800  | 
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6)  | 
  х  | 
  373 000  | 
  х  | 
  211 800  | 
Таблица 14
Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения 
  | 
  Больницы и диспансеры в городах  | 
  Больницы и диспансеры в сельской местности  | ||
Принято в текущем году  | 
  Проект на следующий год  | 
  Принято в текущем году  | 
  Проект на следующий год  | |
1. Заработная плата 
  мед. персонала больниц и   | 
  450 000  | 
  440 800  | 
  390 000  | 
  246 750  | 
2. Начисления на заработную плату (26%)  | 
  117 000  | 
  114 608  | 
  101 400  | 
  64 155  | 
3. Питание (табл. 11)  | 
  3 500 000  | 
  3 798 985  | 
  2 000 000  | 
  2 303 130  | 
4. Медикаменты (табл. 11)  | 
  4 000 000  | 
  4 222 815  | 
  2 100 000  | 
  2 346 360  | 
5. Мягкий инвентарь (табл. 13)  | 
  х  | 
  373 000  | 
  х  | 
  211 800  | 
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл. 13)  | 
  х  | 
  126 730  | 
  х  | 
  75 670  | 
7. Приобретение оборудования (рост 25%)  | 
  250 000  | 
  312 500  | 
  150 000  | 
  187 500  | 
8. Капитальный ремонт (рост 15%)  | 
  1 200 000  | 
  1380 000  | 
  700 000  | 
  805 000  | 
9. Прочие расходы  | 
  400 000  | 
  450 000  | 
  300 000  | 
  350 000  | 
Итого расходов  | 
  9 917 000  | 
  11 219 438  | 
  5 741 400  | 
  6 590 365  | 
 
Таблица 15
План амбулаторно-
Должность  | 
  Число ставок должностей  | 
  Расчет нормы обслуживания в час  | 
  Число часов работы в день  | 
  Дневная нагрузка  | 
  Число рабочих дней в году  | 
  Годовая нагрузка  | 
  Число врачебных посещений  | 
  Средний-расход на медикаменты на 1 посещение  | 
  Сумма расходов на медикаменты, руб.  | ||||
| 
   
  | 
  
   
  | 
  в поликлинике  | 
  на дому  | 
  в поликлинике  | 
  на дому  | 
  в поликлинике  | 
  на дому  | 
  всего  | 
  
   
  | 
  
   
  | 
  
   
  | 
  
   
  | 
  
   
  | 
1  | 
  2  | 
  3  | 
  4  | 
  5  | 
  6  | 
  7 гр.3* гр.5  | 
  8 гр.4*гр.6  | 
  9 7+8  | 
  10  | 
  11 гр.9* гр. 10  | 
  12  | 
  13  | 
  14 гр. 12*гр.13  | 
1.Терапия  | 
  3  | 
  6  | 
  2  | 
  3  | 
  4  | 
  18  | 
  8  | 
  26  | 
  281  | 
  7306  | 
  7306  | 
  10  | 
  73060  | 
2. Хирургия  | 
  1,5  | 
  8  | 
  1,25  | 
  4,5  | 
  1  | 
  36  | 
  1,25  | 
  37,25  | 
  281  | 
  10467  | 
  10467  | 
  21  | 
  219807  | 
3.Гинекология  | 
  1  | 
  6  | 
  1,25  | 
  5  | 
  0,5  | 
  30  | 
  0,625  | 
  30,625  | 
  281  | 
  8606  | 
  8606  | 
  20  | 
  172120  | 
4. Педиатрия  | 
  2  | 
  7  | 
  2  | 
  2,5  | 
  3  | 
  17,5  | 
  6  | 
  23,5  | 
  281  | 
  6604  | 
  6604  | 
  13  | 
  85852  | 
5. Неврология  | 
  1  | 
  7  | 
  1,25  | 
  4  | 
  х  | 
  28  | 
  1,25  | 
  29,25  | 
  281  | 
  8219  | 
  8219  | 
  8  | 
  65752  | 
6. Дерматология  | 
  1  | 
  9  | 
  1,25  | 
  5  | 
  х  | 
  45  | 
  1,25  | 
  46,25  | 
  281  | 
  132996  | 
  132996  | 
  18  | 
  233928  | 
7. Стоматология  | 
  1,5  | 
  4  | 
  х  | 
  5  | 
  х  | 
  20  | 
  -  | 
  20  | 
  281  | 
  5620  | 
  5620  | 
  23  | 
  129260  | 
ВСЕГО:  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  х  | 
  979 779  | 
 
Таблица 16
Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Показатель  | 
  Принято в текущем году  | 
  Проект на следующий год  | 
1. Заработная плата мед. персонала  | 
  750 000  | 
  800 000  | 
2. Начисления на заработную плату (26%)  | 
  195 000  | 
  208 000  | 
3, Медикаменты  | 
  979779  | 
  900 000  | 
4. Мягкий инвентарь  | 
  х  | 
  300 000  | 
5. Канцелярские и хозяйственные расходы  | 
  х  | 
  250 000  | 
6. Приобретение оборудования и инвентаря  | 
  400 000  | 
  500 000  | 
7. Капитальный ремонт  | 
  1 000 000  | 
  960 000  | 
8. Прочие расходы  | 
  х  | 
  250 000  | 
Итого расходов  | 
  3 324 779  | 
  4 168 000  | 
Таблица 17
Свод расходов на здравоохранение
Учреждение  | 
  Текущий год  | 
  Проект на следующий год  | ||
  | Принято  | 
  Исполнено за 6 мес.  | 
  Ожидаемое исполнение  | 
  
  | 
1. Больницы и диспансеры в городах  | 
  9 917 000  | 
  4 958 500  | 
  9 917 000  | 
  11 219 438  | 
2. Больницы и диспансеры в сельской местности  | 
  5 741 400  | 
  2 870 700  | 
  5 741 400  | 
  6 590 365  | 
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения  | 
  3 324 779  | 
  1 662 390  | 
  3 324 779  | 
  4 168 000  | 
4. Прочие учреждения здравоохранения  | 
  2 400 000  | 
  1 200 000  | 
  2 400 000  | 
  2 600 000  | 
Итого расходов  | 
  2 1 383 179  | 
  10 692 590  | 
  21 383 179  | 
  24 577 803  | 
Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства