Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2011 в 23:09, курсовая работа
Курсовая работа предусматривает следующую последовательность решения:
1. Разработать учетную политику организации и составить приказ о ее формировании на основании ПБУ 1/98.
2. В рамках учетной политики на основе установленного плана счетов бухгалтерского учета разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета.
3. На основе исходных данных записать хозяйственные операции в журнал регистрации хозяйственных операций и составить корреспонденцию счетов.
4.Заполнить бланки приходных и расходных ордеров по операциям с 1 по 7;
1 Задание 3
2 Приказ о формировании учетной политики
для целей бухгалтерского учета……………………………………………8
3 Учетная политика для целей бухгалтерского учета………………………9
4 Журнал регистрации хозяйственных операций 14
5 Записи на синтетических счетах 27
6 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета 33
7 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического учета 34
8 Журнал-ордер 35
9 Бухгалтерские документы 38
10 Бухгалтерская отчетность 54
Список литературы 69
| Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 500 | 500 | ||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( ) | ( ) | ||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | ||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | ||||||||||||||||
резервы, образованные
в соответствии |
431 | ||||||||||||||||
| резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 21 | 243 | ||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 521 | 743 | ||||||||||||||
| IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | ||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | ||||||||||||||||
| V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | ||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 174 | 259 | ||||||||||||||
поставщики и подрядчики |
621 | 102 | 107 | ||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 44 | 36 | ||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 19 | 9 | ||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 7 | 104 | ||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 174 | 259 | ||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 695 | 1002 | ||||||||||||||
| СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | ||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | ||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||||||||||||||
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | ||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||||||||||||||||
| Руководитель | Кульков | Кульков И.Ф. | Главный | Королева | Королева И.П. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| « | 28 | » | января | 20 | 09 | г. | |||||||||||
| за | декабрь | 20 | 08 | г. | Коды | |||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 28 | 01 | 2009 | |||||||||||
| Организация | ООО «Лилия» | по ОКПО | 00227442 | |||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 5836003220 | |||||||||||||
| Вид деятельности | производство | по ОКВЭД | 28.18 | |||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ООО | |||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
| Единица
измерения: тыс. руб./ |
384/385 | |||||||||||||
| Показатель | За отчетный период |
За аналогичный
период преды- дущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы
и расходы по обычным
видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 374 | |
| Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 | (94) | () |
| Валовая прибыль | 029 | 280 | |
| Коммерческие расходы | 030 | (6) | () |
| Управленческие расходы | 040 | () | () |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 274 | |
| Прочие
доходы и расходы
Проценты к получению |
060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | () | () |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие доходы | 090 | 59 | |
| Прочие расходы | 100 | (61) | () |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 | 272 | |
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (50) | () |
Чистая
прибыль (убыток) отчетного |
190 | 222 | |
| СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы,
пени и неустойки, приз- нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
|||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
| Курсовые
разницы по операциям в иностранной валюте |
|||||
| Отчисления в оценочные резервы | х | х | |||
| Списание
дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
|||||
| Руководитель | Кульков | Кульков И.Ф. | Главный | Королева | Королева И.П. | ||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | 28 | » | января | 20 | 09 | г. |
| за 20 | 08 | г. | Коды | |||||||||
| Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 28 | 01 | 2009 | |||||||||
| Организация | ООО «Лилия» | по ОКПО | 00227442 | |||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 5836003220 | |||||||||||
| Вид деятельности | производство | по ОКВЭД | 28.18 | |||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ООО | |||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||
| Единица
измерения: тыс. руб./ |
384/385 | |||||||||||
I. Изменения капитала
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) |
итого | |||||||
| наименование | код | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 500 | |||||||||||
| 200 | 7 | г. | х | х | х | |||||||
| (предыдущий
год) |
||||||||||||
| Изменения в учетной политике | ||||||||||||
| Результат
от переоценки объектов основных средств |
х | х | ||||||||||
| х | ||||||||||||
| Остаток
на 1 января предыдущего года |
500 | |||||||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | х | х | х | |||||||||
| Чистая прибыль | х | х | х | |||||||||
| Дивиденды | х | х | х | () | ||||||||
| Отчисления в резервный фонд | х | х | () | |||||||||
| Увеличение
величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций |
х | х | х | |||||||||
| увеличения номинальной стоимости акций | х | х | х | |||||||||
| реорганизации юридического лица | х | х | ||||||||||
| Уменьшение
величины капитала за счет: уменьшения номинала акций |
() | х | х | х | () | |||||||
| уменьшения количества акций | () | х | х | х | () | |||||||
| реорганизации юридического лица | () | х | х | () | () | |||||||
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 500 | |||||||||||
| 200 | 8 | г. | х | х | х | |||||||
| (отчетный год) | ||||||||||||
| Изменения в учетной политике | ||||||||||||
| Результат
от переоценки объектов основных средств |
х | х | ||||||||||
| х | ||||||||||||
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 500 | 21 | 521 | ||||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | х | х | х | |||||||||
| Чистая прибыль | х | х | х | 222 | 222 | |||||||
| Дивиденды | х | х | х | () | ||||||||
Форма 0710003 с. 2
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) |
итого | |
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | х | х | () | ||
| Увеличение
величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций |
121 | х | х | х | ||
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | х | х | х | ||
| реорганизации юридического лица | 123 | х | х | |||
| Уменьшение
величины капитала за счет: уменьшения номинала акций |
131 | () | х | х | х | () |
| уменьшения количества акций | 132 | () | х | х | х | () |
| реорганизации юридического лица | 133 | () | х | х | () | () |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 500 | 243 | 743 | ||