Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2012 в 12:13, контрольная работа
Журнал регистрации хозяйственных операций
Счета бухгалтерского учета
Счет 66 __Расчеты по краткосрочным кредитам и займам__
| № опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| Сальдо на начало периода | 8040 | ||||
| 8 | 51 | Расчетный счет | 791 | 121 | |
| Итого оборотов | 791 | 121 | |||
| Сальдо на конец периода | 7370 | ||||
Счет 68 __Расчеты с бюджетом по налогам и сборам_
| № опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| Сальдо на начало периода | 25413 | ||||
| 67 | 51 | Расчетный счет | 25000 | 21312 | |
| 1008 | 67968 | ||||
| Итого оборотов | 26008 | 89280 | |||
| Сальдо на конец периода | 88685 | ||||
Счет 69 __Расчеты с ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ _
| № опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| Сальдо на начало периода | 22030 | ||||
| 67 | 51 | Расчетный счет | 10000 | ||
| 49712 | |||||
| Итого оборотов | 10000 | 49712 | |||
| Сальдо на конец периода | 61742 | ||||
Счет 70 __Расчеты с персоналом по заработной плате__
| № опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| Сальдо на начало периода | 84000 | ||||
| 4 | 50 | Касса | 50000 | 189742 | |
| Итого оборотов | |||||
| Сальдо на конец периода | 223742 | ||||
Счет 71 __Расчеты с подотчетными лицами__
| № опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| Сальдо на начало периода | 18090 | ||||
| 10 | 50 | Касса | |||
| Итого оборотов | |||||
| Сальдо на конец периода | 18090 | ||||
Счет 76 __Расчеты с прочими дебиторами__
| № опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| Сальдо на начало периода | 23200 | ||||
| 10 | 50 | Касса | 23200 | ||
| 5600 | |||||
| 1008 | |||||
| Итого оборотов | 23200 | 29808 | |||
| Сальдо на конец периода | 6608 | ||||
Счет 80 __Уставный капитал__
| № опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | |
| Дебет | Кредит | |||
| Сальдо на начало периода | 83000 | |||
| Итого оборотов | ||||
| Сальдо на конец периода | 83000 | |||
Счет 84 __Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)__
| № опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| Сальдо на начало периода | 21000 | ||||
| 30 | 99 | Финансовый результат. Реформация баланса | |||
| Итого оборотов | |||||
| Сальдо на конец периода | 21000 | ||||
Счет 90 ___Продажи__
| № опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| Сальдо на начало периода | |||||
| 22 | 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 67698 | 377600 | |
| 23 | 68 | Расчеты по налогам | 245054 | ||
| 24 | 43 | Готовая родукция | 64848 | ||
| 25 | 99 | Финансовый результат | |||
| Итого оборотов | 377600 | 377600 | |||
| Сальдо на конец периода | |||||
Счет 99 __Финансовые результаты__
| № опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| Сальдо на начало периода | |||||
| 25 | 90 | Продажи | |||
| 29 | 68 | Расчет по налогам и сборам | 64848 | 64457 | |
| 30 | 84 | Нераспределенная прибыль | 121 | ||
| Итого оборотов | 64457 | 64457 | |||
| Сальдо на конец периода | |||||
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
| Номер
счета |
Сальдо на 01.12.200_ г. | Обороты за декабрь | Сальдо на 01.01.200_ г. | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | 7412 | 7412 | ||||
| 02 | 1494 | 1494 | ||||
| 10 | 3012 | 3012 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 19 | 1008 | 1008 | ||||
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | 245051 | 245051 | ||||
| 50 | 1700 | 50000 | 50000 | 1700 | ||
| 51 | 86040 | 26250 | 85000 | 27290 | ||
| 60 | 7300 | 7300 | ||||
| 62 | 114020 | 1200 | 377600 | 3050 | 487370 | |
| 66 | 8040 | 791 | 121 | 7370 | ||
| 68 | 25413 | 26008 | 89280 | 88685 | ||
| 69 | 22030 | 10000 | 49712 | 61742 | ||
| 70 | 84000 | 50000 | 189742 | 223742 | ||
| 71 | 18090 | 18090 | ||||
| 76 | 23200 | 23200 | 29808 | 6608 | ||
| 80 | 83000 | 83000 | ||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 90 | 377600 | 377600 | ||||
| 96 | ||||||
| 99 | 64457 | 64457 | ||||
| Итого | 253474 | 232477 | 1251965 | 1251965 | 544874 | 544874 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС за_________200__г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)
Организация ______________________________
Отрасль
(вид деятельности)____________
Организационно-правовая форма _________________по КОПФ
______________________________
______________________________
Единица измерения __________тыс.руб____________
Контрольная сумма
Адрес_________________________
Дата высылки
Дата получения
Срок представления
Актив
строки ло года нец года
1 2 3 4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110
Основные
средства
Незавершенное строительство 130
Долгосрочные финансовые вложения 140
отложенные налоговые активы 145
Прочие
внеоборотные активы
Итого по разделу I 190 5918 5918
II. Оборотные активы
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10 +16) 211 3012 3012
животные на выращивании и откорме 212
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"