Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2011 в 05:59, отчет по практике
В ходе прохождения практики была проделана следующая работа:
1. Ознакомился с законодательством, регулирующим адвокатскую деятельность: ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. Кодекс профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 г.
2. Ознакомился с порядком ведения бухгалтерского учета.
3.Ознакомился с порядком налоговых отчислений, их видами.
4. Посещал судебное заседание.
5. Познакомился с гражданским процессом и ролью адвоката в нем.
6. Ознакомление с составлением финансовых и статистических отчетов, оформлением финансовых документов
Введение..................................................................................................... 3
1. Общие сведения об организации........................................................... 4
2. Сведения о пройденной практике…………………………………...…5
2.1.Должностные обязанности во время практики………………….…..5
2.2. Задачи решаемые во время практики……………………………….6
2.3.Перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов
Заключение.................................................................................................. 7
Список используемой литературы……………………………………….8
Приложения................................................................................................. 9
ПРИЛОЖЕНИЕ
К
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министерства Финансов РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22.07.2003 № 67н | ||||||||||||||||||||||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||||
| на | 01 октября | 2009 | г. | |||||||||||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, м-ц, число) | ||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ООО "Юридическое бюро "ЛЕКС" | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1103012345 | ||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | юридическая фирма | по ОКВЭД | 52,2 | |||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ООО /частная собственность | |||||||||||||||||||||||||
| по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | г. Воркута | |||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | 01.10.2009г. | |||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 5 575 | 5 575 | |||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 1 250 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 6 458 | 6 458 | |||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||||||||||||
| Отложенные финансовые активы | 145 | 6 000 | 6 000 | |||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 31 283 | 31 283 | |||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | - | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | |||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | |||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | |||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | |||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1 722 | 1 722 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1 722 | 1 722 | |||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 855 | 885 | |||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 607 | 2 607 | |||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 33 890 | 33 890 | |||||||||||||||||||||||
| Форма 0710001 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710001 с. 2 | ||||||||
| ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | |||||
| показателя | года | периода | ||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
| Уставный капитал | 410 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||||||
| Добавочный капитал | 420 | |||||||
| Резервный капитал | 430 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными | ||||||||
| документами | 432 | | ||||||
| Целевое финансирование | 450 | |
| |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | |||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 10 000 | 10 000 | |||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Займы и кредиты | 510 | 1 722 | | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | |
| |||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |
| |||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1 722 | | |||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Займы и кредиты | 610 | 62 697 | 61 327 | |||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 6 572 | | |||||
| в том числе: | ||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 6 000 | | |||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | |
| |||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | |||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | |||||||
| прочие кредиторы | 625 | |||||||
| Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | |
| |||||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 15 596 | 15 596 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |
| |||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 22 168 | 22 168 | |||||
| БАЛАНС | 700 | 33 890 | 33 890 | |||||
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | |
| |||||
| в том числе по лизингу | 911 | |
| |||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | | |||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | |
| |||||
|
Списанная в убыток
задолженность |
940 | - | | |||||
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | |
| |||||
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | |
| |||||
| Износ жилищного фонда | 970 | |
| |||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других | |
| ||||||
| аналогичных объектов | 980 | |
| |||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | |
| |||||
| Руководитель | _________________ | Васильева Т.Т. | Главный бухгалтер _____________ | Швец Г.И. | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпитсь) | (расшифровка подписи) | |||||
| дата | ||||||||